企業(yè)納稅申報(bào)的時(shí)候,存在適用不同稅率的應(yīng)稅收入時(shí),財(cái)務(wù)人員沒有單獨(dú)核算申報(bào),而是把低稅率應(yīng)稅收入?yún)R總到高稅率應(yīng)稅收入中進(jìn)行申報(bào)。享受減稅政策時(shí),納稅人未到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行減免稅備案,自行享受稅收優(yōu)惠政策,給企業(yè)帶來嚴(yán)重的稅收風(fēng)險(xiǎn),若被定性為偷稅,不單要補(bǔ)繳稅款、罰款,還會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)稅收信用評(píng)級(jí)。會(huì)計(jì)在日常工作中,會(huì)遇到各種各樣的小錯(cuò)誤,一不注意就會(huì)給企業(yè)帶來稅收風(fēng)險(xiǎn),你在工作中碰到過哪些風(fēng)險(xiǎn),又是怎么解決的,跟大家分享吧!
會(huì)計(jì)是一個(gè)需要非常細(xì)心而且謹(jǐn)慎的工作,會(huì)計(jì)人員在進(jìn)行會(huì)計(jì)核算過程中,在計(jì)算、記錄、整理、填制記賬憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表等工作中,可能對(duì)政策了解的不是很透徹,涉稅處理上會(huì)出現(xiàn)一些誤差。在日常辦稅實(shí)務(wù)中,納稅人難免會(huì)出現(xiàn)各種小錯(cuò)誤,而且這種小錯(cuò)誤往往被人忽略,可能引發(fā)高風(fēng)險(xiǎn)!
企業(yè)納稅申報(bào)的時(shí)候,存在適用不同稅率的應(yīng)稅收入時(shí),財(cái)務(wù)人員沒有單獨(dú)核算申報(bào),而是把低稅率應(yīng)稅收入?yún)R總到高稅率應(yīng)稅收入中進(jìn)行申報(bào);享受增值稅即征即退的納稅人申報(bào)時(shí),誤把即征即退收入填寫成當(dāng)期應(yīng)稅收入;申報(bào)時(shí)忘記上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或胡亂填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。很容易會(huì)造成企業(yè)多繳稅款,增加企業(yè)稅負(fù);不僅影響企業(yè)享受即征即退稅收優(yōu)惠政策,給企業(yè)造成極大的稅收風(fēng)險(xiǎn)。
享受減稅政策時(shí),納稅人未到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行減免稅備案,自行享受稅收優(yōu)惠政策,給企業(yè)帶來嚴(yán)重的稅收風(fēng)險(xiǎn),若被定性為偷稅,不單要補(bǔ)繳稅款、罰款,還會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)稅收信用評(píng)級(jí)。比如:增值稅一般納稅人,提供建筑服務(wù),選擇一般計(jì)稅方法,企業(yè)進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),在附表一第12列中11%適用稅率填列了差額扣除數(shù),在《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》中填列的應(yīng)稅項(xiàng)目名稱為稅率11%的建筑服務(wù),同時(shí)在第4列進(jìn)行差額扣除,未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。公司既然選擇一般計(jì)稅方法,應(yīng)將分包款進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,不應(yīng)采用差額扣除方式。
發(fā)票抵扣有時(shí)限,自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。專票現(xiàn)在改為這么長(zhǎng)的認(rèn)證期限,如果你逾期未抵扣,真的說不過去。會(huì)計(jì)在日常工作中,會(huì)遇到各種各樣的小錯(cuò)誤,一不注意就會(huì)給企業(yè)帶來稅收風(fēng)險(xiǎn),你在工作中碰到過哪些風(fēng)險(xiǎn),又是怎么解決的,跟大家分享吧!
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