要想開具紅字增值稅專用發票,其發票信息表是必須要填寫的,但是要怎么填寫,由誰填寫,在哪里填寫?登錄開票軟件,點擊發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出菜單欄,在紅字發票信息表查詢導出界面,點擊下載按鈕,紅字發票信息表審核結果下載條件設置界面設置下載條件后,點擊確定按鈕。帶清單的藍字發票開具紅字發票信息表時,可以將需要紅沖的商品匯總成一行,填寫需要紅沖的商品的總金額、總稅額。以上就是關于紅字增值稅專用發票信息表的全部內容,如果你還有疑問,可以找本站小編幫你解決。
要想開具紅字增值稅專用發票,其發票信息表是必須要填寫的,但是要怎么填寫,由誰填寫,在哪里填寫?這些大家都知道嗎?不知道的就和本站小編一起來看看下面的內容,看完之后你就會明白。
一般納稅人開具增值稅專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止以及發票抵扣聯、發票聯均無法認證等情形但不符合作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,可申請開具紅字專用發票。
1、發生以下情形(前提必須在增值稅專用發票認證期限內且購貨方未認證抵扣),由銷貨方申請紅字:
?。?)發票開具有誤且發票未認證,發票尚未交付給購買方的。(僅限發票開具的當月或次月申請)。
?。?)發票開具有誤且發票未認證,購買方拒收的。
2、發生以下情形,由購貨方申請紅字:
?。?)發生退貨且發票已認證
?。?)發生折扣折讓且發票已認證
登錄開票軟件,點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單欄,在“紅字發票信息表查詢導出”界面,點擊“下載”按鈕,“紅字發票信息表審核結果下載條件設置”界面設置下載條件后,點擊“確定”按鈕。
1、對于使用稅控發票開票軟件的納稅人,點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”菜單欄,在彈出的界面上填開信息表,通過網絡上傳至主管稅務機關進行審核,或者導出XML文件拷貝到U盤里提交主管稅務機關審核。
2、對于未使用稅控發票開票軟件的納稅人,需要到辦稅服務大廳填寫紙質的《開具紅字增值稅專用發票信息表》,提交主管稅務機關審核。
有兩種填開方式:
1、若《開具紅字增值稅專用發票信息表》是紙質的,點擊“發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開”菜單欄,在彈出的開票界面點擊“負數”,選擇“直接開具”,輸入兩遍信息表編號(16位),然后按照提示繼續開具,最后打印即可。
2、若《開具紅字增值稅專用發票信息表》為電子數據,則在點擊“負數”后選擇“導入信息表”,導入信息表后直接生成負數發票,若內容無誤,直接打印即可。
1、跨月的《開具紅字增值稅專用發票信息表》可以使用,目前沒有時間要求。
2、一張信息表只能對應開具一張紅字發票,不能重復使用。
3、《開具紅字增值稅專用發票信息表》不可以帶折扣。帶折扣的藍字發票開具紅字發票信息表時,可以將需要紅沖的商品匯總成一行或多行,按照票面實際金額稅額開具。
4、《開具紅字增值稅專用發票信息表》不可以帶清單。帶清單的藍字發票開具紅字發票信息表時,可以將需要紅沖的商品匯總成一行,填寫需要紅沖的商品的總金額、總稅額。
5、填開《開具紅字增值稅專用發票信息表》時,可以根據銷售方是否為漢字防偽企業進行選擇,如銷售方開具的發票密文區為二維碼,請選擇漢字防偽。
以上就是關于紅字增值稅專用發票信息表的全部內容,如果你還有疑問,可以找本站小編幫你解決。
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